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  • 【鯤展】好會(huì)計(jì)登錄入口:企業(yè)在年底的應(yīng)交增值稅都是如何結(jié)轉(zhuǎn)的

    下面就讓好會(huì)計(jì)的小編就跟大家說(shuō)一下,企業(yè)在年底的應(yīng)交增值稅都是如何結(jié)轉(zhuǎn)的,那么大家一起來(lái)跟著小編來(lái)了解一下吧。


    好會(huì)計(jì)


    首先這個(gè)應(yīng)交增值稅的科目,在每個(gè)月的明細(xì)科目里的借貸方余額是可以不結(jié)平的,不過(guò)卻要在年底的時(shí)候結(jié)平每個(gè)明細(xì)科目。



    那么我們?cè)诮Y(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候:

    借是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅。

    貸是交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。



    然后等到結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候:

    借是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))。

    貸是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅。

    因?yàn)榘凑諔?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅科目差值,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅科目借與貸,但是如果應(yīng)交稅費(fèi)里的未交增值稅科目借方有余額那么就是有留的進(jìn)項(xiàng)稅,如果是貸方有余額,就是應(yīng)交的稅費(fèi)。

    然后在下月做繳納的時(shí)候:

    借是應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。

    貸是銀行存款。


    好會(huì)計(jì)


    那么以上就是好會(huì)計(jì)登錄入口關(guān)于企業(yè)在年底的應(yīng)交增值稅都是如何結(jié)轉(zhuǎn)的全部?jī)?nèi)容,如果有需要?dú)g迎致電咨詢廣東鯤展互聯(lián)科技有限公司。



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