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  • 【鯤展】好會(huì)計(jì):發(fā)票可以生成增值稅申報(bào)表了?

    下面好會(huì)計(jì)的小編就跟大家說(shuō)一下,發(fā)票可以生成增值稅申報(bào)表了?那么大家一起來(lái)跟著小編來(lái)了解一下吧。

    好會(huì)計(jì)

    那么下面就用好會(huì)計(jì)作為案例來(lái)大家說(shuō)明一下。

    首先我們先來(lái)了解下好會(huì)計(jì)自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表的原理:

    好會(huì)計(jì)可以通過(guò)發(fā)票里面發(fā)票管理中的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表。

    增值稅申報(bào)表是根據(jù)適用稅率計(jì)稅銷售額是等于發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票中的合計(jì)金額的合計(jì)數(shù)。

     增值稅申報(bào)表中的銷項(xiàng)稅額=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票中的合計(jì)稅額的合計(jì)數(shù)。

    增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中的合計(jì)稅額的合計(jì)數(shù)(這里要注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的)


    注意事項(xiàng):

    對(duì)于銷售和銷售項(xiàng)目的發(fā)票,發(fā)票中的項(xiàng)目必須保留在發(fā)票中,增值稅返回只能計(jì)入編號(hào)。

    進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須按順序到達(dá)數(shù)進(jìn)行仿真驗(yàn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅申報(bào)表。

    只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的增值稅納稅申報(bào)單不能取數(shù),只有銷項(xiàng)發(fā)票和無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的增值稅納稅申報(bào)單不能取數(shù)。

    發(fā)票明細(xì)中的計(jì)稅方法不能為空,發(fā)票不需要生成憑證。


    怎么樣通過(guò)發(fā)票自動(dòng)生成增值稅申報(bào)表

    首先,讓我們來(lái)看看這個(gè)案例:2019年9月某企業(yè)(一般納稅人)發(fā)票管理中銷售發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的詳細(xì)數(shù)據(jù)。


    可得出:在增值稅申報(bào)表中,發(fā)票管理中銷售的發(fā)票“總額”為發(fā)票管理中“按適用稅率銷售的稅款”=發(fā)票“總額”的133542.58。


    在12018.84總數(shù)的“輸出稅” =發(fā)票管理發(fā)票銷售項(xiàng)目的“總稅額” 那么這樣就可以得出,增值稅納稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中的總稅額合計(jì)為15822.40(注意,認(rèn)證月份是本月)。

    好會(huì)計(jì)

    以上就是好會(huì)計(jì)關(guān)于發(fā)票可以生成增值稅申報(bào)表了的全部?jī)?nèi)容,如果有需要?dú)g迎咨詢廣州鯤展信息科技有限公司。



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